01 .IATF16949標準第四章容易發生的問題
1.有些外部支持場所認證機構納入了審核的范圍,但在組織的質量體系的范圍里沒有描述;
2.對于一些集團審核的案子,特別是有多個支持場所的,由于在質量體系范圍沒有清晰的定義清楚,導致有些支持場所沒有覆蓋;
3.未識別產品安全的要求;
4.顧客特殊要求識別不充分。
02 .IATF16949標準第五章 容易發生的問題
1.管理者的職責、權限和責任沒有形成書面聲明;
2.管理者沒有執行其職責和權限;
3.應用組織結構圖的地方,沒有體系或接口支持信息;
4.人員和部門之間的接口和聯系不存在或沒有定義;
5.不存在方針聲明;
6.方針聲明書面化,但沒有在所有層次被理解或實施,尤其在車間現場。
03 .IATF16949第六章 容易發生的問題
1.沒有清晰定義目標;
2.質量目標控制系統實際不存在;
3.目標未層層分解,沒有分配人員職責;
4.應急計劃未定期評審。
04 .IATF16949第七章容易發生的問題
1.缺少足夠資源;
2.缺少經過培訓的人員。(組織制定了需要的培訓,但沒有執行);
3.對執行”影響產品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄;
4.臨時工沒有受到足夠培訓;
5.沒有培訓記錄,或記錄不充分;
6.員工缺少適當的教育、培訓或經驗;
7.對培訓需求沒有進行評估;
8.培訓計劃不充分;
9.沒有考慮培訓在工作執行中的效果;
10.企業環境不鼓勵創新和改進;
11.沒有人負責操作監視和測量系統;
12.應該包含在監視和測量系統中的設備沒有在系統中(尤其在研究和開發領域);
13.監視和測量無法溯源到國際或內部標準;
14.無法確保可調試設備沒有被改為無效校準;
15.當設備沒有校準時,沒有評估之前結果的影響;
16.內部實驗室沒有被正確闡明并設立;
17.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或國家等同標準。
05 .IATF16949第八章 容易發生的問題
8.1 章節 容易發生的問題
1.對5M1E缺少證實的策劃;
2.沒有設立產品或項目目標;
3.確認和驗證策劃不充分。
8.2 章節 容易發生的問題
1.不存在合同程序;
2.程序不全面或錯誤理解(經常是故意的),或相互矛盾(如:設計、銷售和生產之間);
3.記錄不充分或不存在;
4.顧客的要求未完全考慮;
5.沒有處理訂單的文件化程序;
6.顧客經驗的反饋不充分;
7.沒有考慮交付和交付后活動的要求。
8.3 章節 容易發生的問題
1.設計職責/權限/接口沒有以書面形式指定或執行;
2.團隊沒有協調,尤其在產品責任和過程責任之間;
3.圖紙沒有控制,因為:公差不合理;圖紙沒有被檢查或驗證;圖紙未經認可,或者沒有使用更改控制系統;圖紙出現主觀描述。
4.缺少實際設計評審,例如個人(自愿選擇伙伴的人)操作的一個系統;
5.一個系統出現在書面文件中,但未使用;
6.指定的公差不可能實現(如:缺少生產介入);
7.原型樣件不符合關鍵檢查項目;
8.用戶手冊的要求,設計幾乎完成時才開始;
9.用于實驗工作的量具和試驗設備沒有校準;
10.抽樣系統有缺陷或沒有被客戶同意;
11.一個具體產品或項目缺少質量計劃,該產品或項目要求質量手冊中的標準程序發生偏差或增加。
12.太多的設計沒有被生產介入,這導致生產不能執行這些無法實現的規范。
8.4 章節 容易發生的問題
1.缺少或沒有證據顯示外部提供方得到控制;
2.沒有可接受外部提供方的記錄;
3.違背了“僅從批準的供應商采購”的規則;
4.采購文件里沒有足夠的數據;
5.簽訂合同時,沒有通知供應商質量管理體系要求;
6.沒有執行自己的體系(如,電話訂單沒有確認)。
8.5 章節 容易發生的問題
1.滿足顧客要求的要素被忽略,例如足夠的設備和人員培訓要求,被忽略;
2.對人員、機器、材料、工作方法、環境等的控制,缺少可證實的策劃;
3.產品或項目的目標沒有設立;
4.確認和驗證策劃不夠充足;
5.書面的工作/職位指導書或程序不夠充分,缺少該指導書或程序會影響質量;
6.零部件、原材料,或產品沒有標記;
7.批次標識有要求時,批次零件彼此疊加;
8.在追溯性必要時,缺少一個階段或操作。
9.顧客/外部供方財產項目被損壞或沒有被正確存放;
10.顧客/外部供方財產沒有被充分識別;
11.顧客/外部供方已經提供材料、設備等,但是對此沒有驗證。
8.6 章節 容易發生的問題
1.物料接收缺少控制(如,要求試驗/檢驗的材料直接轉到存貨);
2.分配給生產的材料沒有標識,也沒有被完全控制;
3.指定的檢驗或試驗沒有執行;
4.檢驗或試驗記錄丟失;
5.最終檢驗或試驗被繞過,或者公司產品批準程序沒有執行;
6.返工產品沒有完全重新檢查。
8.7章節 容易發生的問題
1.不合格材料未被識別或放置在未指定的地方;
2.沒有定義返工的評審和處理職責;
3.沒有規定返工要求;
4.返修或返工沒有重新檢查。
06 .IATF16949第九章 容易發生的問題
1.內審按要素審核,而不是按過程方法審核;
2.企業不存在審核系統;
3.對審核發現沒有采取糾正措施;
4.使用審核員沒有充分培訓;
5.沒有獨立的人員執行審核;
6.內審文件和記錄不完整;
7.不存在管理評審系統;
8.內部審核結果的糾正措施沒有執行;
9.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續過程;
10.不能保證定期評審整個體系。持續的績效和體系評審是管理評審過程的一部分。
07 .IATF16949第十章 容易發生的問題
1.書面糾正措施計劃沒有被執行;
2.糾正措施的職責沒有被指派;
3.強調“問題解答”勝于預防和持續改進;
4.預防產品失效重復發生的能力不充足;
5.只有應用預防失效再發生的糾正措施,沒有應用防止問題不發生的實際預防措施(如,未正確應用FMEA)。
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