CCC審廠注意問題點及審核內容
第一一致性整改:
1.沒有做過CCC認證的產品不能使用了CCC標志,樣品名牌需與測試報告上的送檢時用的標簽保持一致,審核員到時會檢查的。
2.進料時所有的來料關鍵件必須是檢測報告里的關鍵件清單里所包含的,并保存相關的采購單。
3.相關的檢測設備送至具有CNAS認可的校準機構校準,并購買點檢治具。(*注:以上出現一致性問題,按規定是直接判不通過的。文件問題會開不符合項整改就OK了)
第二人員培訓:
1.任命質量負責人,認證聯絡員,并清楚自己的職責。(任命書)
2.質量負責人應熟練了解以下幾點要求:
a 質量負責人,認證聯絡員職責和權限
b CCC標志使用管理及相關法規
c 產品一致性管理要求
d 產品變更申請關鍵件的定期確認檢驗要求
e 成品的例行檢驗及確認檢驗要求等等。
技術部對相關品質部的檢測人員進行相關檢測設備(如高壓測試儀,游標卡尺等等)的操作方法和設備點檢進行培訓,并制作相關的作業指導書,保存相關的點檢記錄。
(*注:審核員也會對質量負責人和測試人員進行以上幾點進行詢問和考核,我這邊會提供相關資料供其學習和了解,如有疑問可隨時與我聯系)
第三場地
對各種物料及成品進行明確的標示區分和管理。
第四資料審核
1.質量手冊(一級文件)
2.程序文件(二級文件)
1.文件控制程序
2.記錄控制程序
3.采購與供方控制程序
4.不合格品控制程序
5.來料檢驗管理程序
6.首件確認管理程序
7.生產過程控制程序
8.CCC運行檢查儀器控制
9.設備設施控制程序
10.內部審核控制程序
11.標樣/留樣的管理控制程序
12.產品包裝、搬運、儲存、保護和交付控制程序
13.產品一致性控制程序
14.關鍵元器件和材料的檢驗驗證及定期確認檢驗控制程序
15.CCC認證產品標志使用管理程序
16.例行檢驗和確認檢驗管理辦法
17.產品變更管理控制程序
3.規范文件(三級文件)
(*注:貴公司準備)1..編輯作業指導書(生產線上,檢測設備及生產設備等)2.編輯生產作業流程圖3.編輯關鍵件的來料檢驗規范4.編輯成品檢驗規范5.關鍵件的圖紙和相關技術資料
4.表單(四級文件)公司做一次試產并保留以下相關文件記錄:
(注:主要根據確認檢驗報告清單上關鍵元器件為主做相應的表單)a.采購部須填寫和整理的清單:
1.采購單
2.合格供應商名錄
3.供方基本資料評定表
4.供方季度考核表
5.要供應商提供關鍵元器件的證書和檢驗報告
b.品質部1.來料檢驗記錄2.首件確認檢驗記錄3.成品檢驗記錄4.高壓測試記錄5.產品一致性檢驗記錄
6.烙鐵波峰焊和回流焊的檢驗記錄
7.IPQC檢驗記錄
8.內部審核相應的表單
c.工程部
1.設備儀器一覽表
2.重要設備儀器點檢表
3.設備保養記錄
4.檢測儀器校準記錄表d.生產部1.生產日報表2.物料申請表
e.倉庫
1.領料單
2.來料入庫單
3.成品入庫單
4.標樣、留樣登記報表
f.人事部1.年度培訓計劃2.員工訓練記錄表g.文控部1.外來文件一覽表2.品質記錄一覽表3.文件總覽表4.文件分發、回收管制表
外來文件和其它須準備的文件
1.體系文件:
公司用的CCC審廠用的1.質量手冊,2程序文件,3記錄表單,4內部審核相關文件及表單5.質量負責人任命書。
2.外來文件:
1.產品標準,2實施規則,3.工廠審查基本要求等需打印并保存
3.其他需準備
1.形式實驗報告
2.營業執照副本(需年審)
3.校準證書(有效,且CNAS實驗室校準)
4.認證產品
*注:以上如有疑問可隨時與我聯系,本公司也會隨時對貴公司進度進行跟蹤和相關輔導謝謝
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